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《審計(jì)署內(nèi)部審計(jì)科研課題研究報(bào)告2021-2022》

作者:中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì) 編

出版社:中國時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社

圖書簡(jiǎn)介

中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)受審計(jì)署的委托,組織實(shí)施了審計(jì)署2021至2022年內(nèi)部審計(jì)科研課題研究工作,協(xié)會(huì)按照《審計(jì)署重點(diǎn)科研課題管理辦法》的規(guī)定,組織專家對(duì)課題進(jìn)行了公開招標(biāo)、立項(xiàng)評(píng)審、中期檢查和結(jié)項(xiàng)評(píng)審等工作。

為進(jìn)一步促進(jìn)科研課題成果的推廣和應(yīng)用,我們對(duì)結(jié)項(xiàng)課題進(jìn)行了匯編整理,結(jié)集出版《審計(jì)署內(nèi)部審計(jì)科研課題研究報(bào)告2021-2022》供讀者閱讀參考。本書共匯編了審計(jì)署2021至2022年度9個(gè)內(nèi)部審計(jì)科研課題的結(jié)題報(bào)告,涉及4個(gè)研究方向:內(nèi)部審計(jì)促進(jìn)組織貫徹落實(shí)國家重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策措施研究、境外審計(jì)研究、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)研究、智能審計(jì)研究。希望廣大內(nèi)部審計(jì)人員充分利用這些研究成果將它們轉(zhuǎn)化為審計(jì)工作中的有益實(shí)踐,不斷推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)踐相互促進(jìn),共同發(fā)展。

本系列叢書適合從事審計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)工作的人員及企業(yè)管理者閱讀學(xué)習(xí)。

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《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)及操作指引》

作者:中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì) 編

出版社:中國時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社

圖書簡(jiǎn)介

2024年7月31日,中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)發(fā)布修訂后的《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡(jiǎn)稱《標(biāo)準(zhǔn)》)?!稑?biāo)準(zhǔn)》構(gòu)建了完善的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系,核心內(nèi)容包括內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估原則、方法、內(nèi)容、流程、標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí),中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)組織專家編寫了與之相配套的《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)操作指引》(以下簡(jiǎn)稱《指引》),旨在增強(qiáng)新標(biāo)準(zhǔn)的可操作性,為各組織進(jìn)一步認(rèn)識(shí)和理解內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)、遵循內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則并依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》有效開展內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估提供參考性的技術(shù)指南。

為更廣泛地宣傳內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估工作,中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)將《標(biāo)準(zhǔn)》及《指引》匯編成冊(cè),公開出版。希望本書的出版能為推動(dòng)《標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施,指導(dǎo)、規(guī)范內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估工作,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮積極作用。

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《中國內(nèi)部審計(jì)史(1983-2020)》

作者:中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì) 編著

出版社:中國時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社

圖書簡(jiǎn)介

本書以時(shí)間為主線,對(duì)1983年至2020年我國內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展歷程進(jìn)行了系統(tǒng)、深入的研究。全書分上下兩篇共七章,上篇為“內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展歷程”,對(duì)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)組織的發(fā)展及為推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作所開展的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行了梳理。下篇為“內(nèi)部審計(jì)職業(yè)組織及其活動(dòng)”,重點(diǎn)對(duì)中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)(學(xué))會(huì)的發(fā)展歷程進(jìn)行了研究,反映了協(xié)(學(xué))會(huì)第一屆至第七屆理事會(huì)的組成,為推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)良性發(fā)展所開展的活動(dòng),以及加強(qiáng)自身組織機(jī)構(gòu)建設(shè)等方面的情況。

本書以扎實(shí)的史料,全面、深入地反映了新中國內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展脈絡(luò)和工作全貌,是供廣大內(nèi)部審計(jì)人員和關(guān)心內(nèi)部審計(jì)事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者學(xué)習(xí)研究中國內(nèi)部審計(jì)歷史的一部權(quán)威、專業(yè)的精品力作,對(duì)做好新時(shí)代的內(nèi)部審計(jì)工作具有較強(qiáng)的參考、借鑒意義。

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《內(nèi)部審計(jì)工作法系列叢書(套裝5冊(cè))》

作者:袁小勇 林云忠 總主編

出版社:中國工信出版集團(tuán) 人民郵電出版社

圖書簡(jiǎn)介

本套叢書共五本,即《內(nèi)部審計(jì)工作指南:穿透實(shí)務(wù)核心,進(jìn)階數(shù)智應(yīng)用,精益審計(jì)管理》《內(nèi)部審計(jì)思維與溝通:發(fā)現(xiàn)審計(jì)問題、克服溝通障礙、實(shí)現(xiàn)審計(jì)價(jià)值》《合規(guī)型內(nèi)部審計(jì):精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,實(shí)時(shí)化解合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)》《增值型內(nèi)部審計(jì):提升經(jīng)營效率、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、促進(jìn)價(jià)值改造》《內(nèi)部審計(jì)情景案例:理解審計(jì)行為,辨析審計(jì)決策》,是內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐的新思考和新趨勢(shì)的開創(chuàng)之作,是國內(nèi)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)域首套知識(shí)體系完整、內(nèi)容創(chuàng)新的實(shí)務(wù)叢書。本套叢書可拆零單本購買。

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《人工智能時(shí)代的審計(jì)》

主編:審計(jì)署審計(jì)科研所 編

出版社:中國時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社

圖書簡(jiǎn)介

本書收錄審計(jì)署審計(jì)科研所“人工智能時(shí)代的審計(jì)”專題研討活動(dòng)評(píng)選出的30篇優(yōu)秀論文,全面闡述了人工智能在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用模式、場(chǎng)景、技術(shù)及案例,展現(xiàn)了前沿理念和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。本書的亮點(diǎn)在于充分展示了人工智能技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的多樣化應(yīng)用場(chǎng)景,結(jié)合案例系統(tǒng)介紹了審計(jì)中應(yīng)用的人工智能技術(shù)模型、算法及其實(shí)現(xiàn)路徑,并對(duì)人工智能技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用前景進(jìn)行了前瞻性探討,同時(shí)針對(duì)其面臨的挑戰(zhàn),提出了多方面的解決思路。

本書為國家審計(jì)機(jī)關(guān)、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、社會(huì)審計(jì)組織以及高校研究人員了解人工智能技術(shù)在審計(jì)實(shí)踐中的前沿進(jìn)展、迅速掌握人工智能技術(shù)在審計(jì)實(shí)踐中的應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)方法提供了參考和借鑒。

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《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解(2025年版)》

作者:企業(yè)內(nèi)部控制編審委員會(huì)

出版社:立信會(huì)計(jì)出版社

圖書簡(jiǎn)介

本書在《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解(2024年版)》的基礎(chǔ)上做了全面修訂,對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引的每一項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了深入而又詳細(xì)的剖析,并引用了大量的相關(guān)案例分析,可幫助上市公司和大中型企業(yè)盡快對(duì)本單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度和規(guī)章制度進(jìn)行梳理和優(yōu)化,從而盡早建立健全符合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系。

本書共分為四大部分,二十九章及2條附錄解釋。第一部分,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀及案例分析;第二部分,企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引解讀及案例分析;第三部分,企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引解讀及案例分析;第四部分,企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引解讀及案例分析;附錄一,關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系實(shí)施中相關(guān)問題解釋第1號(hào)通知;附錄二,關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系實(shí)施中相關(guān)問題解釋第2號(hào)通知。

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《績(jī)效審計(jì)實(shí)務(wù)指南》

作者:高雅青 李三喜 武戰(zhàn)偉 主編

出版社:中國工信出版集團(tuán) 人民郵電出版社

圖書簡(jiǎn)介

本書匯集了作者團(tuán)隊(duì)在績(jī)效審計(jì)領(lǐng)域多年的理論研究成果和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。作者在介紹了一些績(jī)效審計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)后,詳細(xì)論述了部門預(yù)算績(jī)效審計(jì)、大額專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目績(jī)效審計(jì)、股權(quán)投資項(xiàng)目績(jī)效審計(jì)、境外國有資產(chǎn)績(jī)效審計(jì)、科技資金投入績(jī)效審計(jì)、企業(yè)經(jīng)營管理績(jī)效審計(jì)、重大決策績(jī)效審計(jì)、政策績(jī)效審計(jì)的實(shí)務(wù)及案例。作者以深入淺出的方式介紹了績(jī)效審計(jì)的具體流程與方法,并輔以案例解析,帶領(lǐng)讀者充分透視績(jī)效審計(jì)工作,全面掌握績(jī)效審計(jì)實(shí)戰(zhàn)技巧。

本書適合審計(jì)行政機(jī)關(guān)、內(nèi)部審計(jì)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及其人員,內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理人員、咨詢?nèi)藛T等閱讀和使用。

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《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改標(biāo)準(zhǔn)(上、下)》

作者:《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改標(biāo)準(zhǔn)》編寫組

出版社:中國時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社

圖書簡(jiǎn)介

本書是“新時(shí)代審計(jì)整改叢書”的首批成果之一,主要聚焦經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改實(shí)務(wù),匯集整理形成495個(gè)常見經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的釋義、問題表現(xiàn)形式和問題整改標(biāo)準(zhǔn),旨在為讀者提供工具書式的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改標(biāo)準(zhǔn)參考用書。

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《內(nèi)部審計(jì)整改實(shí)務(wù)與案例》

主編:高雅青 李三喜 李玲

出版社:中國時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社

圖書簡(jiǎn)介

本書依據(jù)內(nèi)部審計(jì)整改相關(guān)理論研究成果及內(nèi)部審計(jì)整改實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)編寫,涉及內(nèi)部控制、組織治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理、建設(shè)項(xiàng)目、績(jī)效、信息系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)類型,針對(duì)具體內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng),以案例的形式,闡述了整改標(biāo)準(zhǔn)、整改措施、整改實(shí)施、整改成效、整改結(jié)果認(rèn)定等內(nèi)容,具有較強(qiáng)的實(shí)用性。

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《工業(yè)制造企業(yè)內(nèi)部審計(jì)指南》

主編:朱宏標(biāo) 劉正昶 王永彬

出版社:中國時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社

圖書簡(jiǎn)介

本書介紹了工業(yè)制造企業(yè)內(nèi)部審計(jì)主要工作,涵蓋營銷管理審計(jì)、研發(fā)與設(shè)計(jì)審計(jì)、供應(yīng)鏈管理審計(jì)、生產(chǎn)管理審計(jì)、質(zhì)量管理審計(jì)、安全管理審計(jì)、環(huán)境保護(hù)管理審計(jì)、財(cái)務(wù)管理審計(jì)、境外審計(jì)、信息系統(tǒng)審計(jì)等方面,結(jié)合工業(yè)制造企業(yè)的特點(diǎn)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),梳理了審計(jì)的核心要點(diǎn)和關(guān)鍵流程,展示了審計(jì)工作在不同場(chǎng)景下的具體應(yīng)用和應(yīng)對(duì)技巧,具有指導(dǎo)性、系統(tǒng)性和實(shí)用性。

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《高等學(xué)校內(nèi)部控制實(shí)務(wù)》

作者:丁麗 編著

出版社:中國財(cái)政出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán) 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社

圖書簡(jiǎn)介

本書將從實(shí)務(wù)的視角,對(duì)高等學(xué)校預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、合同管理、采購管理、基本建設(shè)項(xiàng)目管理、科研項(xiàng)目管理等主要業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理,將各項(xiàng)業(yè)務(wù)的流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)防控措施加以歸納總結(jié),并對(duì)高等學(xué)校內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)和二級(jí)單位內(nèi)部控制監(jiān)督與評(píng)價(jià)的內(nèi)容、評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行系統(tǒng)地整理和羅列,力求簡(jiǎn)明適用,通俗易懂,以期為廣大同行們進(jìn)行高等學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)提供一些參考。

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《醫(yī)院內(nèi)部控制規(guī)范操作指南》

作者:劉倩 等 編著

出版社:中國財(cái)政出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán) 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社

圖書簡(jiǎn)介

黨的十八屆四中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》為行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)指明了方向。行政事業(yè)單位建立健全科學(xué)合理的內(nèi)部控制制度,是提高公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平的有力保障。醫(yī)院內(nèi)控管理是保障權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運(yùn)行的有效手段,也是行政事業(yè)單位目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的長(zhǎng)效機(jī)制。本書按照事業(yè)單位內(nèi)控實(shí)施程序和要求,提出醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、單位和業(yè)務(wù)層面管理控制等方面的主要問題和解決思路,將工作中的經(jīng)驗(yàn)歸納總結(jié)成醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)實(shí)操范本,供有需要的同道借鑒。

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