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4月30日,瑞達期貨發(fā)布公告稱,該公司及相關責任人收到廈門證監(jiān)局出具的《關于對瑞達期貨股份有限公司采取出具警示函、責令處分有關人員和責令增加內部合規(guī)檢查次數(shù)措施的決定》和《關于對林志斌、葛昶、曾永紅、楊明東采取出具警示函措施的決定》。

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公告顯示,瑞達期貨子公司瑞達新控資本管理有限公司會計核算不規(guī)范,以前年度部分貿易類業(yè)務收入確認不符合《企業(yè)會計準則第14號——收入準則》的規(guī)定,導致該公司有關年度定期報告披露的相關財務數(shù)據(jù)不準確。目前瑞達期貨已更正前期會計差錯。

廈門證監(jiān)局決定對瑞達期貨采取出具警示函、責令處分有關人員和責令增加內部合規(guī)檢查次數(shù)的監(jiān)督管理措施,并根據(jù)《證券期貨市場誠信監(jiān)督管理辦法》將相關情況記入證券期貨市場誠信檔案。

同時,廈門證監(jiān)局指出,林志斌作為瑞達期貨董事長,葛昶作為總經理,曾永紅作為財務總監(jiān),楊明東作為首席風險官,未按照相關規(guī)定履行勤勉盡責義務,對前述行為負有責任。廈門證監(jiān)局決定對林志斌、葛昶、曾永紅、楊明東采取出具警示函的行政監(jiān)管措施,并根據(jù)《證券期貨市場誠信監(jiān)督管理辦法》將相關情況記入證券期貨市場誠信檔案。

瑞達期貨表示,上述行政監(jiān)管措施決定書中指出的會計核算問題,已根據(jù)《企業(yè)會計準則第14號——收入準則》《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務信息的更正及相關披露》的規(guī)定和要求進行了會計差錯更正,且已經履行了信息披露義務。

瑞達期貨指出,本次行政監(jiān)管措施不會影響正常經營活動,將繼續(xù)嚴格按照相關監(jiān)管要求和有關法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務。

因上述違規(guī)行為,瑞達期貨在當日同時收到深交所下發(fā)的監(jiān)管函。深交所指出,瑞達期貨董事長林志斌、總經理葛昶、財務總監(jiān)曾永紅、首席風險官楊明東,未能恪盡職守、履行忠實勤勉義務,違反了相關規(guī)定。

4月23日,瑞達期貨發(fā)布公告稱,為了更嚴謹?shù)貓?zhí)行收入準則,對母公司及子公司的各項業(yè)務收入進行了逐一自查?;谥斏餍钥紤],將2022年部分貿易業(yè)務的收入確認方法由“總額法”調整為“凈額法”。更正后,瑞達期貨2022年營業(yè)收入減少7721.19萬元,調整為20.29億元。

瑞達期貨2024年報顯示,2024年實現(xiàn)營業(yè)收入18.10億元,同比增長95.45%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.83億元,同比增長56.93%。