近期,長江證券披露2024年年度報告。

年報顯示,2024年度,長江證券實現(xiàn)營業(yè)收入67.95億元,同比下降1.46%,歸母凈利潤18.35億元,同比上升20.96%。

長江證券披露了2024年度利潤分配預案,擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅),分配現(xiàn)金紅利8.3億元(含稅),占2024年歸母凈利潤的45.21%。

2024年,長江證券收到多張監(jiān)管罰單,涉及營業(yè)部業(yè)務違規(guī)、從業(yè)人員管理違規(guī)等。

利潤同比上升兩成

年報顯示,2024年度,長江證券實現(xiàn)營業(yè)收入67.95億元,同比下降1.46%,歸母凈利潤18.35億元,同比上升20.96%。2024年末,長江證券總資產(chǎn)為1717.72億元,同比增長0.61%。

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收入構成中,手續(xù)費及傭金凈收入占比達55.23%,2024年該業(yè)務實現(xiàn)收入37.53億元,同比下降2.94%,其中投資銀行業(yè)務手續(xù)費凈收入同比降幅45.43%,主要系市場股權融資階段性收緊影響。利息凈收入占營收的29.79%,達20.24億元,同比減少5.38%,主要系計入其他債權投資的債券持倉規(guī)模同比減少。

風險指標方面,風險覆蓋率、資本杠桿率、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金率分別為367.15%、18.42%、171%、179.3%,分別較2023年末增加114.74個百分點、4.04個百分點、6.23個百分點、20.05個百分點。

2025年一季度,公司實現(xiàn)營收25.14億元,同比上升88.81%,環(huán)比上升26.27%;歸母凈利潤9.8億元,同比上升143.76%,環(huán)比上升144.25%。四項風險指標較2024年末進一步提高。

計劃現(xiàn)金分紅8.3億元

長江證券披露2024年度利潤分配預案,擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅),分配現(xiàn)金紅利8.3億元(含稅),占2024年歸母凈利潤的45.21%。2022年至2024年,長江證券累計派發(fā)現(xiàn)金分紅21.57億元。

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截至2025年4月29日收盤,長江證券股價為6.26元/股,A股總市值超過340億元。

去年收多張監(jiān)管罰單

根據(jù)監(jiān)管部門披露信息,長江證券在2024年收到多張監(jiān)管罰單。

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2024年11月,吉林證監(jiān)局披露關于對長江證券長春臨河街證券營業(yè)部采取出具警示函監(jiān)管措施的決定。文件顯示,該營業(yè)部營業(yè)部存在未有效履行賬戶使用實名制職責的情形,不符合《證券經(jīng)紀業(yè)務管理辦法》(證監(jiān)會令204號)第二十五條的規(guī)定。根據(jù)《證券經(jīng)紀業(yè)務管理辦法》第四十三條的規(guī)定,對其采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。

2024年11月,湖北證監(jiān)局關于對長江證券采取出具警示函措施的決定。經(jīng)查,公司存在以下違規(guī)事實:部分從事相關業(yè)務的人員未取得從業(yè)資格;對部分從業(yè)人員注銷登記不及時;個別員工的解聘流程不規(guī)范;未在勞動合同中確定薪酬遞延支付標準、年限和比例;對高級管理人員和分支機構負責人履職情況的內(nèi)部稽核或外部審計落實不到位;未按規(guī)定對個別高級管理人員及時進行離任審計并報送離任審計報告。

2024年9月,北京證監(jiān)局披露關于對長江證券北京萬柳東路證券營業(yè)部采取責令增加內(nèi)部合規(guī)檢查次數(shù)監(jiān)督管理措施的決定。經(jīng)查,該營業(yè)部存在以下問題:一是委托無資質第三方進行客戶招攬,違反了《證券公司監(jiān)督管理條例》第三十三條的規(guī)定;二是委托無資質第三方進行基金銷售,違反了《證券公司監(jiān)督管理條例》第三十三條、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》第三十條的規(guī)定;三是向第三方返還傭金、銷售提成,贈送禮品并以其他費用名目予以報銷,違反了《證券期貨經(jīng)營機構及其工作人員廉潔從業(yè)規(guī)定》(證監(jiān)會令第145號)第八條、第九條的規(guī)定。

(文章序列號:1917060030306324480/PLH)