4月24日,塞力醫(yī)療發(fā)布公告,稱收到中國證監(jiān)會湖北監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書》,因其存在未按規(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易及資金占用、未及時(shí)披露重要合同訂立事項(xiàng)等違規(guī)行為,公司被責(zé)令改正,給予警告,并處以600萬元罰款,相關(guān)責(zé)任人也被處以高額罰款,罰款合計(jì)高達(dá)1785萬元。

作為IVD(體外診斷)行業(yè)的頭部企業(yè),在成功上市上市后,塞力醫(yī)療在醫(yī)療檢驗(yàn)集約化(IVD)+ 醫(yī)療耗材集約化(SPD)雙輪驅(qū)動模式下實(shí)現(xiàn)營收激增,與賽諾菲、COPAN 等全球頂尖藥企和醫(yī)療企業(yè)展開深度合作。然而如今,深陷違規(guī)處罰的泥沼的背后,公司業(yè)績數(shù)據(jù)來看也持續(xù)承壓。

關(guān)聯(lián)交易與資金占用的暗箱操作

4月23日,塞力醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司收到了來自中國證監(jiān)會湖北監(jiān)管局的《行政處罰決定書》(編號:[2025] 2號)。

經(jīng)監(jiān)管部門查明,塞力醫(yī)療在2020年至2022年上半年期間,存在嚴(yán)重的未按規(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易及資金占用問題。為滿足控股股東賽海健康科技的資金需求,塞力醫(yī)療通過向關(guān)聯(lián)方或第三方支付保證金、提供借款等名義,源源不斷地為其提供資金,而這些資金主要被實(shí)際控制人溫偉用于歸還股票質(zhì)押借款本金及利息。

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塞力醫(yī)療發(fā)布公告

具體來看2020年,占用資金發(fā)生額高達(dá)1.213億元,占當(dāng)年最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.48%,年底占用余額為0.983億元;2021年,占用資金發(fā)生額為1.3225億元,占當(dāng)年最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.33%,年底占用余額為1.0835億元;2022年上半年,占用資金發(fā)生額為1.1465億元,占上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.58% 。如此巨額的資金往來,塞力醫(yī)療卻未依法履行關(guān)聯(lián)交易審議程序,也未按規(guī)定履行信息披露義務(wù),導(dǎo)致2020年、2021年年報(bào)以及2022年半年報(bào)存在重大遺漏,直至2023年4月27日才對上述關(guān)聯(lián)交易及資金占用情況進(jìn)行披露。

在未及時(shí)披露重要合同訂立事項(xiàng)方面,2022年10月28日,塞力醫(yī)療控股子公司山東潤誠醫(yī)學(xué)科技有限公司與鞠星國簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定將持有的淄博塞力斯51% 股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給鞠星國指定的第三方山東世紀(jì)開源科技信息有限公司。這一交易對塞力醫(yī)療2022年度合并報(bào)表歸母凈利潤的影響約為 - 1200萬元,占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤的24.24%。然而,塞力醫(yī)療并未及時(shí)披露該協(xié)議簽署情況,遲至2023年4月4日才予以披露。

基于以上違法事實(shí),根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會危害程度,湖北證監(jiān)局決定:對塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司責(zé)令改正,給予警告,并處以600萬元罰款;對時(shí)任董事長及實(shí)際控制人溫偉給予警告,并處以610萬元罰款;對時(shí)任董事兼總經(jīng)理王政給予警告,并處以130萬元罰款;對時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)楊贊,時(shí)任董事會秘書、副總經(jīng)理劉源,時(shí)任董事、審計(jì)委員會成員溫小明給予警告,并處以80萬元罰款;對時(shí)任董事溫一丞、范莉給予警告,并處以60萬元罰款;對時(shí)任董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)劉文豪給予警告,并處以55萬元罰款;對時(shí)任監(jiān)事熊飛給予警告,并處以30萬元罰款,罰款合計(jì)高達(dá)1785萬元。

興衰沉浮:塞力醫(yī)療的前世今生

塞力醫(yī)療的故事始于2004年2月23日,當(dāng)時(shí)由天津市瑞美科學(xué)儀器有限公司與法國BMT公司共同出資,成立了武漢塞力斯公司。自成立之初,公司便將業(yè)務(wù)重心放在了醫(yī)療集約化運(yùn)營管理服務(wù)領(lǐng)域。隨著時(shí)間的推移,塞力醫(yī)療在該領(lǐng)域不斷探索和創(chuàng)新,終于在2008年6月取得了重大突破,成功開發(fā)出“集約化服務(wù)模式”,并簽訂了第一份合同。這一模式的創(chuàng)新為公司后續(xù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展和經(jīng)驗(yàn)的積累,塞力醫(yī)療在2010年5月完成了對武漢虹宇生物科技有限公司的全面收購,進(jìn)一步整合了資源,擴(kuò)大了業(yè)務(wù)版圖,并增強(qiáng)了在體外診斷領(lǐng)域的實(shí)力。公司不斷引入外部投資,優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),于2012年7月22日召開創(chuàng)立大會,并在月底獲得了武漢塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司的工商執(zhí)照,為上市之路做好了準(zhǔn)備。

2016年10月31日,塞力醫(yī)療在上海證券交易所主板成功掛牌上市,成為中部地區(qū)首家在滬市主板上市的醫(yī)療集約化運(yùn)營服務(wù)提供商,開啟了資本助力發(fā)展的新篇章。上市后,公司加速全國布局,2017年6月,其控股子公司在山東、南昌、重慶、廣東、廣西、黑龍江、北京等地相繼成立,業(yè)務(wù)觸角不斷延伸,市場份額逐步擴(kuò)大。

此后2022年,公司被國際權(quán)威醫(yī)療媒體MedTech評為亞太地區(qū)十大體外診斷解決方案供應(yīng)商,這一榮譽(yù)是對公司技術(shù)實(shí)力和服務(wù)水平的高度認(rèn)可。同年,公司還入選“金智獎”2022金融界上市公司綠色低碳突出貢獻(xiàn)獎,綜合實(shí)力與影響力在行業(yè)內(nèi)凸顯。

在業(yè)務(wù)合作方面,塞力醫(yī)療與國內(nèi)外眾多知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。通過戰(zhàn)略合作及代理等方式,與1800余家IVD生產(chǎn)廠商保持緊密聯(lián)系,能為客戶提供全方位的體外診斷產(chǎn)品一站式采購服務(wù)。同時(shí),與賽諾菲、COPAN等全球頂尖藥企和醫(yī)療企業(yè)展開深度合作,如塞力醫(yī)療集團(tuán)旗下全資子公司塞力斯生物,作為賽諾菲在罕見病藥品凝血伴隨診斷領(lǐng)域的獨(dú)家合作伙伴,為其研發(fā)的創(chuàng)新藥物Fitusiran提供定制產(chǎn)品開發(fā)、注冊、生產(chǎn)及質(zhì)量校準(zhǔn)檢測評估服務(wù)。

然而,近年來塞力醫(yī)療的業(yè)績卻呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的態(tài)勢,陷入了經(jīng)營困境。2021年,公司凈虧損4950.57萬元,這是上市以來首次出現(xiàn)虧損。2022年,虧損進(jìn)一步擴(kuò)大至1.54億元,2023年虧損達(dá)到1.59億元。到了2024年,預(yù)計(jì)歸母凈利潤虧損2.1億元至2.5億元,虧損幅度不斷增加,公司經(jīng)營壓力日益沉重。

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塞力醫(yī)療凈利圖

在市場競爭方面,醫(yī)療行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,眾多企業(yè)紛紛布局體外診斷和醫(yī)療集約化服務(wù)領(lǐng)域,市場份額逐漸分散。塞力醫(yī)療面臨著來自同行的巨大競爭壓力,客戶獲取和業(yè)務(wù)拓展難度加大,導(dǎo)致營業(yè)收入增長乏力。

內(nèi)部運(yùn)營上,公司應(yīng)收賬款高企問題嚴(yán)重影響了資金周轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)狀況。公司客戶主要為公立醫(yī)院,受行業(yè)政策等因素影響,醫(yī)院回款周期延長,應(yīng)收賬款余額及賬齡水平持續(xù)處于較高狀態(tài)。2021-2023年,公司應(yīng)收賬款均超過17億元,高額的應(yīng)收賬款不僅占用了大量資金,還導(dǎo)致信用減值損失增加,2021-2023年信用減值損失分別達(dá)到7657.92萬元、9192.07萬元、8006.81萬元,同時(shí)融資壓力增大,財(cái)務(wù)費(fèi)用上升,進(jìn)一步壓縮了利潤空間。

公司的投資決策和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型也對業(yè)績產(chǎn)生了影響。在向智慧醫(yī)療等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型過程中,公司加大了研發(fā)投入和業(yè)務(wù)拓展力度,但短期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益,投入產(chǎn)出不成正比,導(dǎo)致業(yè)績受到拖累。公司轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)等行為,雖然是戰(zhàn)略調(diào)整的一部分,但也在一定程度上造成了利潤下降。2024年,公司轉(zhuǎn)讓兩家控股子公司股權(quán)導(dǎo)致約6000萬元損失,對業(yè)績產(chǎn)生了負(fù)面影響。

資金緊張也是制約公司發(fā)展的重要因素。近半年來,公司三度未能按時(shí)歸還募集資金,貨幣資金不斷減少,從2020年末的6.62億元降至2024年三季度末的2.54億元,而短期償債壓力卻高企,截至2024年三季度末,短期借款、一年內(nèi)到期的非流動性負(fù)債為5.16億元,資金鏈緊張限制了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和正常運(yùn)營,使得公司在市場競爭中處于被動地位,進(jìn)一步加劇了業(yè)績下滑的趨勢。

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